RENCANA JANGKA MENENGAH PEMERINTAH DAERAH (RPJMD)

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir

Periode: 2016 - 2021

Jumlah Program
212
Program
Total Pagu Program
5,196,154,829,785.00
Rupiah
Proyeksi Pendapatan
(not set)
Rupiah
Proyeksi Belanja
(not set)
Rupiah
Proyeksi Pembiayaan
(not set)
Rupiah
Jumlah OPD Pelaksana Program
46
OPD

Visi RPJMD2016-2021

TOBA SAMOSIR HEBAT 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Strategi Pembangunan-Arah Kebijakan-Program RPJMD-OPD Pelakasana RPJMD 2016-2021


Misi RPJMD 2016 - 2021

Daftar Program RPJMD 2016-2021

Showing 41-60 of 729 items.

Daftar Program RPJMD

#UrusanBidang UrusanNo ProgramNama ProgramOPD Pelaksana20162017201820192020Total Pagu
412.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.3Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-GorongDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,100,000,000.00 2,400,000,000.00 5,850,000,000.00 6,250,000,000.00 6,250,000,000.00 28,600,000,000.00
422.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.3Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-GorongDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 650,000,000.00 4,350,000,000.00 5,700,000,000.00 6,400,000,000.00 26,000,000,000.00
432.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.4Program Pembangunan Turap/ Talud/ BrojongDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 890,000,000.00 1,700,000,000.00 2,600,000,000.00 8,499,000,000.00 9,349,000,000.00 33,322,000,000.00
442.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.5Program inspeksi kondisi jalan dan jembatanDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00 1,125,000,000.00
452.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.6Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaanDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3,090,500,000.00 6,741,220,000.00 6,408,000,000.00 7,710,000,000.00 8,481,000,000.00 41,759,820,000.00
462.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.7Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnyaDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 30,002,000,000.00 29,379,000,000.00 32,600,000,000.00 79,209,000,000.00 87,429,900,000.00 354,762,790,000.00
472.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.8Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatanDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0.00 0.00 200,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 750,000,000.00
482.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.9Program Pengendalian BanjirDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2,675,000,000.00 1,551,700,000.00 1,706,870,000.00 7,811,130,000.00
492.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.10Program Tanggap Darurat Jalan dan JembatanDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 4,200,000,000.00
502.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.11Program pembangunan infrastruktur pedesaanDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5,846,440,000.00 37,300,000,000.00 35,930,000,000.00 34,550,000,000.00 32,350,000,000.00 179,626,440,000.00
512.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.11Program pembangunan infrastruktur pedesaanKECAMATAN AJIBATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.11Program pembangunan infrastruktur pedesaanKECAMATAN HABINSARAN 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00
532.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.12Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air LimbahDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11,661,230,000.00 18,350,000,000.00 18,850,000,000.00 20,150,000,000.00 21,200,000,000.00 113,361,230,000.00
542.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.13Program Pembangunan / Rehabilitasi Gedung PemerintahDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5,900,000,000.00 16,150,000,000.00 14,300,000,000.00 15,200,000,000.00 16,650,000,000.00 85,800,000,000.00
552.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.3.14Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base IrigasiDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 193,000,000.00 593,000,000.00
562.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.5.1Program pengendalian pemanfaatan ruangDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 40,000,000.00 125,000,000.00 180,000,000.00 185,000,000.00 190,000,000.00 915,000,000.00
572.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.5.1Program pengendalian pemanfaatan ruangDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 40,000,000.00 155,000,000.00 310,000,000.00 555,000,000.00 555,000,000.00 2,195,000,000.00
582.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.5.2Program Pengembangan dan Penataan Kawasan PerkotaanDINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4,000,000,000.00 8,700,000,000.00 13,000,000,000.00 6,700,000,000.00 7,700,000,000.00 48,500,000,000.00
592.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.5.3Program Perencanaan Tata RuangDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100,000,000.00 350,000,000.00 1,350,000,000.00 1,025,000,000.00 1,352,500,000.00 5,610,500,000.00
602.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR2.01.3 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang2.2.5.3Program Perencanaan Tata RuangBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0.00 407,000,000.00 304,812,350.00 0.00 0.00 711,812,350.00